Un résultat annuel solide

Les produits d’exploitation pour l’année 2025 sont nettement inférieurs à ceux de 2024, année où nous avions reçu un important legs affecté à un but précis. Grâce à une augmentation des dons, des contributions de fondations et des revenus provenant des prestations de services, les recettes totales dépassent néanmoins de 7 % le budget prévisionnel. La baisse des cotisations est due à une modification de la comptabilisation des cotisations impayées à la fin de l’année, et non à des défections.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 10,5 % par rapport à l’exercice précédent, ce qui correspond aux prévisions budgétaires. La hausse la plus marquée concerne les charges de biens et services, notamment en raison de l’augmentation des coûts liés au matériel publicitaire, aux publications et aux prestations de tiers.

Les frais de personnel ont augmenté en raison du recrutement de personnel supplémentaire. En ce qui concerne les offres, les coûts ont augmenté en raison d’une semaine de vacances supplémentaire pour les jeunes malades et d’une augmentation des prestations excédentaires accordées aux sections.

Au total, cela se traduit par une perte d’exploitation de 244 000 CHF. Ce résultat est certes meilleur que prévu, mais il reste nettement inférieur au bénéfice d’exploitation de près de 1,2 million de francs enregistré en 2024.

Compte tenu du résultat financier ainsi que des affectations et des utilisations de fonds, il reste un bénéfice annuel de 2294 francs. En 2024, nous avions enregistré un bénéfice annuel de 1148 francs.

Télécharger les comptes annuels

*Les cotisations des membres et les dons aux sections sont directement déduits des cotisations des membres / des dons.

**Dont fonds provenant du fonds de compensation de l’AVS
en vertu de l’article 101bis LAVS

***Attribution au capital de l’organisation

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